• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджів

Завершена

370.44 UAH без ПДВ
Номер: c31d0b3e0ee741b1875c8368d0a8bb10
Внутрішній номер закупівлі: 7951366
Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-23-001163-b   
Замовник: Управління Державної казначейської служби України у Новоушицькому районі Хмельницької області
Контактна особа: Лісова О.С. +380384722370 LISOVA941@UKR.NET
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 370.44 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
заправка картриджа НР 12А
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 22.12.2020 - 31.12.2020
Місце постачання 32600, Україна, Хмельницька область, Нова Ушиця, Українська На карті
Заправка картриджа НР Р505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 22.12.2020 - 31.12.2020
Місце постачання 32600, Україна, Хмельницька область, Нова Ушиця, Українська На карті
Заправка фотобарабана картриджа НР Р505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 22.12.2020 - 31.12.2020
Місце постачання 32600, Україна, Хмельницька область, Нова Ушиця, Українська На карті
Заміна валу первиного заряду НР Р505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 22.12.2020 - 31.12.2020
Місце постачання 32600, Україна, Хмельницька область, Нова Ушиця, Українська На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Ковальський Олександр Петрович
Ціна пропозиції 370.44 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
23.12.2020 11:09
Документи 2
Скарги 0

Контракти

Номер: 8829455b5f9a476c92e393825a5e425c
Ідентифікатор договору: UA-2020-12-23-001163-b-c1
Постачальник: ФОП Ковальський Олександр Петрович
Номер договору: 59
Сума договору: 370.44 UAH без ПДВ
Період дії договору: 22.12.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Дата підписання: 22.12.2020 00:00
Статус:
Підписаний
pdf
Договір №59.pdf
p7s
sign.p7s