• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджа,Заміна фотобарабана,Налаштування програмного забезпечення,Ремонт катриджа

Завершена

4 600.00 UAH без ПДВ
Номер: 6ba16e4f6bfd43d686c4cf18dd0066b8
Внутрішній номер закупівлі: 29608735
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-22-007093-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Контактна особа: Мартиновська Дар'я 380631218515 ks2010@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 4 600.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 10 штука
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 штука
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Налаштування програмного забезпечення
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Ремонт катриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Сагач Олег Іванович
Ціна пропозиції 4 600.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
22.06.2026 13:42
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: cb64ca6f24c446f296993b900d6da1e8
Ідентифікатор договору: UA-2026-06-22-007093-a-a1
Постачальник: ФОП Сагач Олег Іванович
Номер договору: 161
Сума договору: 4 600.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 22.06.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Дата підписання: 22.06.2026 00:00
Статус:
Підписаний