-
Запит (ціни) пропозицій
-
Безлотова
-
КЕП
-
Prozorro Market
-
Без аукціону
ДК 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіх (Полуниця свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7653) для закладів дошкільної освіти Личаківського району м. Львова
Закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників/ Закупівля здійснюється відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (пункт 11-2).Фактом подання ціновї пропозиції учасник підтверджує, що запропонований товар не є походженням з Російської Федерації\Республіки Білорусь\Ісламської Республіки Іран.
Завершена
48 000.00
UAH з ПДВ
Номер:
87be96ed6522478587a6b0b225025749
Внутрішній номер закупівлі:
29583173
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2026-06-18-010081-a
Замовник:
Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
41321310
-
Адреса:
79012, Україна, Львівська область, Львів, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, будинок 66
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Стельмах Ольга Іванівна 380322546423 stelmaholga2020@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015:
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
48 000.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій:
18.06.2026 15:22 - 23.06.2026 00:00
Період кваліфікації:
23.06.2026 00:00 - 23.06.2026 10:24
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- ОписРзрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку на Товар. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до пп. 2 п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів з незалежних від Замовника причин, строк виконання платіжних зобов’язань Замовника відстрочується до усунення зазначених обставин, а оплата за поставлений товар здійснюється після отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях20 робочі дні
Умови поставки:
дата подання заявки - 100%
- Подіядата подання заявки
- ОписПоставка Товару здійснюється окремими партіями згідно з заявкою Замовника з 7:00 години і протягом робочого дня у робочі дні тижня (1-3 рази на тиждень). Замовник може передбачити у заявці/замовленні, що поставка товару може здійснюватись щоденно чи за фактичної потреби Замовника. Постачальник зобов’язується дотримуватися термінів та графіку поставки товару, визначених в заявці/замовленні. Обсяг кожної партії визначається Замовником залежно від фактичної потреби. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Замовника. Заявка на поставку відповідної партії Товару складається у довільній формі та подається Замовником на електронну адресу Постачальника, що зазначена у Розділі 15 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору, з відповідною інформацією або іншими погодженими Сторонами засобами зв’язку. У разі подання заявки Замовником на електронну адресу Постачальника, заявка вважається отриманою Постачальником з дати направлення її Замовником на електронну адресу Постачальника. Поставка кожної партії Товару повинна здійснюватись Постачальником не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідної заявки Замовника.
- Розмір100%
- Тип оплатиПовторювана поставка
- Період у днях1 робочі дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Полуниця свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7653
Кількість
400 кілограм
Період постачання
до 23.06.2026
Місце постачання
79000, Україна, Львівська область, Львів, Заклади дошкіільної освіти Сихівського району м.Львова, згідно Додатку №2 до Договору
На карті
Результати торгів
Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Відповіді на вимоги
Док-ти
Пропозиція
ФОП Чекушина Анна Миронівна
×
-
Код ЄДРПОУ:
2992810967
-
Контактна особа:
Чекушина Анна Миронівна +380938099813 nusia1981@ukr.net
-
Адреса:
79037, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Творча 14 квартира 21
Початкова пропозиція
48 000.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
48 000.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
23.06.2026 10:24
Відповіді на вимоги
7
Документи
2
Контракти
Номер:
e0613757df48485e8627510841fb891f
Ідентифікатор договору:
UA-2026-06-18-010081-a-a1
Постачальник:
ФОП Чекушина Анна Миронівна
×
-
Код ЄДРПОУ:
2992810967
-
Адреса:
79037, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Творча 14 квартира 21
Номер договору:
69
Сума договору:
48 000.00 UAH без ПДВ
Ціни за одиницю:
Полуниця свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7653, 1 кг: 120.00000 UAH без ПДВ
Період дії договору:
24.06.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Дата підписання:
24.06.2026 14:00
Статус:
Підписаний