• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/ Чист.зас."Сана" 500г

Завершена

959.96 UAH з ПДВ
Номер: 576785c08f8b4a98a38cc08e6a604da2
Внутрішній номер закупівлі: 27309946
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-28-001611-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО"
Контактна особа: Остріцов Вячеслав Валентинович 380671300190 skte.zakupivli@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 959.96 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 4 штука
Період постачання 26.11.2025 - 10.12.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 2 штука
Період постачання 26.11.2025 - 10.12.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 12 пляшка
Період постачання 26.11.2025 - 10.12.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Чист.зас."Сана" 500г
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 4 штука
Період постачання 26.11.2025 - 10.12.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Ціна пропозиції 959.96 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
28.11.2025 09:38
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: d78acad832384b8cb65c9e6db82a2011
Ідентифікатор договору: UA-2025-11-28-001611-a-a1
Постачальник: ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Номер договору: Договір поставки № 26-11/25-1
Сума договору: 959.96 UAH з ПДВ
Сума договору: 799.97 UAH без ПДВ
Період дії договору: 26.11.2025 00:00 - 26.11.2025 00:00
Дата підписання: 26.11.2025 00:00
Статус:
Підписаний