• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/ Чист.зас."Сана" 500г

Завершена

479.98 UAH з ПДВ
Номер: e83a10d9b8bd4725998d3e4f97c9a7fd
Внутрішній номер закупівлі: 27115735
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-13-013028-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО"
Контактна особа: Остріцов Вячеслав Валентинович 380671300190 skte.zakupivli@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 479.98 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 2 штука
Період постачання 13.11.2025 - 27.11.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 1 штука
Період постачання 13.11.2025 - 27.11.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 6 пляшка
Період постачання 13.11.2025 - 27.11.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Чист.зас."Сана" 500г
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 2 штука
Період постачання 13.11.2025 - 27.11.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Ціна пропозиції 479.98 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
13.11.2025 15:39
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 3d7881265c2444a0a46d90d370aa31f1
Ідентифікатор договору: UA-2025-11-13-013028-a-a1
Постачальник: ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Номер договору: Договір поставки № 13-11/25
Сума договору: 479.98 UAH з ПДВ
Сума договору: 399.99 UAH без ПДВ
Період дії договору: 13.11.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Дата підписання: 13.11.2025 00:00
Статус:
Підписаний