• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджа, Заміна фотобарабана, Заміна вала намагнічування, Заміна леза очищення

Завершена

4 790.00 UAH без ПДВ
Номер: de0e0264e7e04d019025042fc15af38d
Внутрішній номер закупівлі: 26962749
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-31-008989-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Контактна особа: Приходько Катерина 380975079109 ks2010@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 4 790.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 14 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна вала намагнічування
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна леза очищення
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Сагач Олег Іванович
Ціна пропозиції 4 790.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
31.10.2025 15:00
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 060e07245b2b453fad72c0eac59a866e
Ідентифікатор договору: UA-2025-10-31-008989-a-c1
Постачальник: ФОП Сагач Олег Іванович
Номер договору: 390
Сума договору: 4 790.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 30.10.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 30.10.2025 00:00
Статус:
Підписаний