• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

"Сантрі-гель" для сантехніки 1л, засіб для скла "Сарма"з роз. 740мл, пральний порошок універс.10кг, пральний порошок універс. "Окей" 400гр, полотно неткане 1,5м. шир., серветка універс. для пилу 1/10, білизка "Калушанка"5л, мило рідке для рук "Диво"5л, віник-сорго, рушник вафельний/білий/35*55, атопаста 550мл,

Завершена

5 440.00 UAH з ПДВ
Номер: c999c2bfe4864ce2b3f6e5691115fdfc
Внутрішній номер закупівлі: 25904924
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-17-006197-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТИЧ-ВОДОКАНАЛ" СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Контактна особа: Гінкельман Катерина Миколаївна 380457920720 VodaSlav@i.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 5 440.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
"Сантрі-гель" для сантехніки 1л, засіб для скла "Сарма"з роз. 740мл, пральний порошок універс.10кг, пральний порошок універс. "Окей" 400гр, білизка "Калушанка"5л, мило рідке для рук "Диво"5л, віник-сорго, рушник вафельний/білий/35*55, атопаста 550мл,
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 51 штука
Період постачання 16.07.2025 - 31.07.2025
Місце постачання Відповідно до документації
Полотно неткане 1,5м. шир
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 10 погонний метр
Період постачання 16.07.2025 - 31.07.2025
Місце постачання Відповідно до документації
Серветка універс. для пилу 1/10
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 2 пакунок
Період постачання 16.07.2025 - 31.07.2025
Місце постачання Відповідно до документації

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Міненко Л.І.
Ціна пропозиції 5 440.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
17.07.2025 13:50
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: ddc2c77dd4304aa1b4177247207ffaa1
Ідентифікатор договору: UA-2025-07-17-006197-a-c1
Постачальник: ФОП Міненко Л.І.
Номер договору: 2495
Сума договору: 5 440.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 5 440.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 16.07.2025 00:00 - 31.07.2025 00:00
Дата підписання: 16.07.2025 00:00
Статус:
Підписаний