• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджа, Заправка картриджа, Заміна фотобарабана, Заміна вала первинного заряду

Завершена

4 840.00 UAH без ПДВ
Номер: 46185431aee747d8a0153ccc1efc5f54
Внутрішній номер закупівлі: 25780105
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-03-001082-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Контактна особа: Карбівнича Альона 380975491135 ks2010@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 4 840.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 послуга
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заправка картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 11 послуга
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 8 послуга
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті
Заміна вала первинного заряду
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 послуга
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 20603, Україна, Черкаська область, Шпола, пров.Поштовий, будинок 1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Сагач Олег Іванович
Ціна пропозиції 4 840.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
03.07.2025 09:36
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 6d555070384e482592ed5f922ca67ebd
Ідентифікатор договору: UA-2025-07-03-001082-a-c1
Постачальник: ФОП Сагач Олег Іванович
Номер договору: 240
Сума договору: 4 840.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 02.07.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 02.07.2025 00:00
Статус:
Підписаний