• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

6 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 1% або 60.00 UAH
Номер: 5ea09c7549a1432e9e1afe74cda08420
Внутрішній номер закупівлі: 2420181
Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-09-11-000980-c   
Замовник: Комунальний заклад Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради
Контактна особа: Вікторія Бабанська +380563743713,+380958045132 dddi07@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 6 000.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 60.00 UAH
Період уточнення: 11.09.2018 11:33 - 17.09.2018 13:00
Період прийому пропозицій: 17.09.2018 13:00 - 20.09.2018 13:00
Аукціон: 21.09.2018 12:29 - 21.09.2018 12:56
Період кваліфікації: 21.09.2018 12:56 - 21.09.2018 14:51
Період завантаження договору: 21.09.2018 12:56 - 11.10.2018 12:56

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджів та супутні послуги
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 104 послуга
Період постачання 01.10.2018 - 20.12.2018
Місце постачання 49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, Надії Алексєєнко,167 На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Хамаза А.М,

Оскарження: 21.09.2018 12:56 - 25.09.2018 14:51
Початкова пропозиція 2 975.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
2 975.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
21.09.2018 14:51
Документи 10
Скарги 2
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Початкова пропозиція 3 360.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
3 360.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 13
Скарги 0
ФОП "СУХОНОС ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Початкова пропозиція 5 792.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
5 792.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 6
Скарги 0

Контракти

Номер: 555eec72ec0c42c798a259f3dd871cb9
Ідентифікатор договору: UA-2018-09-11-000980-c-c1
Постачальник: ФОП Хамаза А.М,
Номер договору: 127
Сума договору: 2 975.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 0.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 27.09.2018 00:00 - 20.12.2018 00:00
Дата підписання: 27.09.2018 09:00
Статус:
Підписаний
pdf
договір заправка картриджів.pdf
p7s
sign.p7s