• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка катріджа,поточний ремонт принтера,ремонт системного блоку

Завершена

2 989.00 UAH без ПДВ
Номер: 791b5b7ca9594018a91d8e32fc0a71f6
Внутрішній номер закупівлі: 24151763
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-23-010285-a   
Замовник: Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради
Контактна особа: Гусарчук Галина Андріївна +380680571786 zentr.re@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Умова застосування: Укладення договору про закупівлю з постачальником "останньої надії" або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу
Обґрунтування умови застосування: Потрібен ремонт поточний компютерної техніки та заправка катріджа
Очікувана вартість: 2 989.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
заправка катріджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 послуга
Період постачання 22.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул.Довженка, 3 На карті
поточний ремонт принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 22.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул.Довженка, 3 На карті
поточний ремонт системного блоку
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 22.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул.Довженка, 3 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Сомов О,В,
Ціна пропозиції 2 989.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
23.01.2025 13:53
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 02b112007fd7490e81bac3eb2f2701e5
Ідентифікатор договору: UA-2025-01-23-010285-a-a1
Постачальник: ФОП Сомов О,В,
Номер договору: 017
Сума договору: 2 989.00 UAH без ПДВ
Ціни за одиницю: заправка катріджа: 200.00000 UAH без ПДВ
поточний ремонт принтера: 994.00000 UAH без ПДВ
поточний ремонт системного блоку: 1 195.00000 UAH без ПДВ
Період дії договору: 22.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 22.01.2025 00:00
Статус:
Підписаний
pdf
договір Сомов.pdf