-
Запит (ціни) пропозицій
-
Безлотова
-
КЕП
-
Prozorro Market
-
Без аукціону
- 1
Кефір 2,5%, фасування 400г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417; Сметана 20%, фасування 370г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418; Йогурт питний
Товар повинен постачатись кожного тижня, відповідно до заявок, з 8:00 годин до 16:00 години, крім суботи та неділі. Дні завозу товару можуть змінюватися Замовником, враховуючи потреби закладів освіти. Продукція має постачатися і розвантажуватися транспортом та силами Постачальника до закладу Замовника відповідно до узгодженого графіку із Замовником та наданням копій оригіналів документів для підтвердження якості товару. Постачальник постачає Замовнику товар поступово, дрібними партіями у період дії договору відповідно до наданих заявок. Продукція харчової промисловості повинна постачатися у спеціальному транспорті з дотриманням санітарних вимог, в тому числі щодо сумісності продуктів харчування.
Торги не відбулися
104 255.00
UAH з ПДВ
Номер:
0f54306c457f42f7ac5690e56b243756
Внутрішній номер закупівлі:
23935714
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2025-01-03-003836-a
Замовник:
НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
×
-
Код ЄДРПОУ:
04403444
-
Адреса:
31260, Україна, Хмельницька область, смт. Наркевичі, вул. Незалежності, буд. 2
-
Категорія:
Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Контактна особа:
Аліна Скачкова +380672749426 alinavasilina@ukr.net http://narkevycka-gromada.gov.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
15550000-8 Молочні продукти різніАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
104 255.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій:
03.01.2025 13:32 - 08.01.2025 13:00
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- ОписРозрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та/або видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки проводяться протягом 10 календарних днів з моменту отримання товару. . посіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору.
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях10 календарні дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Кефір 2,5%, фасування 400г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417
Кількість
120 кілограм
Період постачання
до 31.12.2025
Сметана 20%, фасування 370г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418
Кількість
180 кілограм
Період постачання
до 31.12.2025
Йогурт питний
Кількість
517.5 кілограм
Період постачання
до 31.12.2025
Інформація про скасування
Номер:
0cd4eb37c9f4426986908058d045fe5d
Причина скасування:
Неможливість здійснення закупівлі унаслідок непереборної сили
Опис причини скасування:
Технічна помилка: не вірно вказана вартість закупівлі
Дата опублікування:
03.01.2025 14:54
Дата виконання:
03.01.2025 14:54
Статус:
Виконано