• Запит (ціни) пропозицій
  • Безлотова
  • КЕП
  • Prozorro Market
  • Без аукціону
  • 1

Бензин А-95

Бензин А-95. Строк поставки товару: з дати підписання до 13 грудня 2024 року (товар постачається однією партією). Постачальник надає за видатковою накладною Замовнику скетч-карти на пальне встановленої форми відповідного номіналу або здійснює відпуск Товару уповноваженим особам Замовника згідно накладних відповідно до потреби Замовника. Строк чинності скретч-карток – не менше 12 (дванадцяти) календарних місяців з дати їх отримання Замовником, з подальшим безоплатним обміном невикористаних за цей строк (термін) скретч-карток на нові скретч-картки на строк не менше ніж 12 (дванадцять) календарних місяці. У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) скретч-карток нового зразка, він повинен здійснити рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін скретч-карток старого зразка, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на скретч-картки нового зразка. Строк передачі скретч-карток Замовнику - протягом одного робочого дня з дати отримання відповідного звернення від Замовника. Місце відпуску Товару (бензину) здійснюється за довірчими документами (скретч-картками) на отримання товару на АЗС або складі зберігання ПММ Постачальника, які знаходяться в радіусі не більше ніж 30 км. (магістральними шляхами) від адреси Замовника (вул. Ломоносова, 22, смт. Довбиш, Звягельський район, Житомирська область, 12724). Відстань до АЗС обумовлена наявністю великогабаритного транспорту, який не може добиратись для заправки паливом на далеку відстань та необхідністю частої заправки, мінімальних затрат часу при переїзді для заправки від Замовника до АЗС, економією палива та бюджетних коштів. Замовник сплачує вартість Товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Товару. Датою отримання Товару є дата підписання Сторонами видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.

Завершена

111 650.00 UAH з ПДВ
Номер: 19cf01dfc8234950857e5a8330156231
Внутрішній номер закупівлі: 23505791
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-04-000834-a   
Замовник: Довбиський психоневрологічний інтернат
Контактна особа: Людмила Купчинська +380680239484 03188470@ukr.net http://dovbyshinter.ukraina.org.ua/
Класифікатор ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистилятиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 111 650.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій: 04.12.2024 08:55 - 09.12.2024 09:00
Період кваліфікації: 09.12.2024 09:00 - 09.12.2024 10:58
Умови оплати:
поставка товару - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Бензин
Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти
Кількість 2030 літр
Період постачання до 13.12.2024
Місце постачання 12724, Україна, Житомирська область, Довбиш, вул. Ломоносова, 22 На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Відповіді на вимоги
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМЕРІЯ ОЙЛ"
Початкова пропозиція 109 620.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
109 620.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
09.12.2024 10:58
Відповіді на вимоги 5
Документи 2
Пропозиція
ТОВ "ТД "ІФС"
Початкова пропозиція 109 620.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
109 620.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 5
Документи 2
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП"
Початкова пропозиція 109 620.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
109 620.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 5
Документи 2
Пропозиція

Контракти

Номер: d338d6fcc7ca4aa59c83d5878cdfa218
Ідентифікатор договору: UA-2024-12-04-000834-a-a1
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМЕРІЯ ОЙЛ"
Дані про підписанта Постачальника: Лукашук Оксана Олександрівна, avias180@ukr.net, 380987935177, UA633116470000026006314730931, довіреності №05 від 02.10.2023, бухгалтер
Номер договору: СК03/00580
Сума договору: 109 620.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 91 350.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 09.12.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання: 09.12.2024 15:23
Статус:
Виконаний
PDF
ДоговірСК03_00580.PDF
p7s
sign.p7s