• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.(заправка, ремонт кар. та принтера)

Завершена

1 686.00 UAH без ПДВ
Номер: 39df679c5ed4420ba96786d6c456c673
Внутрішній номер закупівлі: 23326505
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-20-008994-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
Контактна особа: Коцур Віталій Ярославович 380322727895 lvivocsk@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 1 686.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа НР LJ 59a
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання 20.11.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 65 На карті
Заправка картриджа XEROX WC 3025 BI
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штука
Період постачання 20.11.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 65 На карті
Заправка фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання 20.11.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 65 На карті
Заправка Сапоп 728
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання 20.11.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 79010, Україна, Львівська область, Львів, Пекарська, 65 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Невестюк М.Д.
Ціна пропозиції 1 686.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
20.11.2024 13:28
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: a8f87d6d7b1a49478bd0c33b6d2e921d
Ідентифікатор договору: UA-2024-11-20-008994-a-a1
Постачальник: ФОП Невестюк М.Д.
Номер договору: 20/1
Сума договору: 1 686.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 20.11.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання: 20.11.2024 00:00
Статус:
Підписаний