• Запит (ціни) пропозицій
  • Безлотова
  • КЕП
  • Prozorro Market
  • Без аукціону

Лінолеум, Лінолеум

Лінолеум – Лінолеум GRABO Smart 4573-270-4 (сіра крихта), клас 33, 3 м – 1500 м2,. Лінолеум - Лінолеум GRABO Smart 4573-270-4 (сіра крихта), клас 33, 3,5 м – 1575 м2.Товар постачається Покупцю кратно цілісним рулонам, в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує його цілісність та збереження якості, в тому числі під час перевезення. Строк поставки Товару з моменту укладення договору до «31» грудня 2024 року (з правом дострокового виконання).Поставка передбачає здійснення однією партією.Транспортування Товару до Покупця здійснюється власними силами Продавця та за його (Продавця) рахунок. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів Покупцем з його поточного рахунку на поточний рахунок Продавця згідно наданого рахунку та видаткової накладної протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання товару. У разі затримки фінансування Покупця розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Покупцем фінансування на здійснення закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

Завершена

1 208 700.00 UAH з ПДВ
Номер: 3933dd2f9f6f41e9ad7acbf5f8ee94f3
Внутрішній номер закупівлі: 23058443
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-29-006519-a   
Замовник: Національний університет "Чернігівська політехніка"
Контактна особа: Кутер Дарина Юріївна +380462665131 darshen98@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріалиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 1 208 700.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій: 29.10.2024 12:48 - 01.11.2024 09:00
Період кваліфікації: 01.11.2024 09:00 - 11.11.2024 11:19

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Лінолеум
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 1500 метр квадратний
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 14035, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Шевченка 95, вул. Козацька 1а На карті
Лінолеум
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 1575 метр квадратний
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 14035, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Шевченка 95, вул. Козацька 1а На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Відповіді на вимоги
Док-ти
Скарги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Перша будівельна база"
Початкова пропозиція 955 341.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
955 341.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Відхилено
07.11.2024 10:07
Відповіді на вимоги 20
Документи 4
Скарги 0
ТОВ Чернігівторг
Початкова пропозиція 989 887.50 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
989 887.50 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
11.11.2024 11:19
Відповіді на вимоги 1
Документи 3
Скарги 0
ТОВ "БАСКО"
Початкова пропозиція 992 241.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
992 241.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 20
Документи 3
Скарги 0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФБУДКОМПЛЕКТ"
Початкова пропозиція 999 375.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
999 375.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 20
Документи 2
Скарги 0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМ ПОСТАЧ"
Початкова пропозиція 1 100 000.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
1 100 000.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 20
Документи 2
Скарги 0
ТОВ "УКРБУД-КОНТРАКТ"
Початкова пропозиція 1 122 750.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
1 122 750.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 20
Документи 3
Скарги 0
ТОВ "ЗАХІД ПРОМ ПОСТАЧ"
Початкова пропозиція 1 208 600.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
1 208 600.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Відповіді на вимоги 20
Документи 3
Скарги 0

Контракти

Номер: 2b99f202622945e0a1f914357ea8483b
Ідентифікатор договору: UA-2024-10-29-006519-a-a1
Постачальник: ТОВ Чернігівторг
Дані про підписанта Постачальника: Небрат Марина Олексіївна, chernigivtorg17@ukr.net, 0937148784, UA153006140000026000500073063, Довіреності, Менеджер із збуту
Номер договору: Договір 624
Сума договору: 989 887.50 UAH з ПДВ
Сума договору: 824 906.25 UAH без ПДВ
Період дії договору: 11.11.2024 11:20 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 11.11.2024 11:20
Статус:
Виконаний
pdf
Договір 624.pdf
p7s
sign.p7s