• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджів

Завершена

2 376.00 UAH без ПДВ
Номер: c7f3b2a96db84a48acf4ea460130d48f
Внутрішній номер закупівлі: 23024476
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-25-005281-a   
Замовник: Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Контактна особа: Гусак Тетяна Анатоліївна +380384290022 tgusak67@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 2 376.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа Canon 725
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 30100, Україна, Хмельницька область, м. Нетішин, просп. Незалежності, буд. 18 На карті
Заправка картриджа Canon 728
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 30100, Україна, Хмельницька область, м. Нетішин, просп. Незалежності, буд. 18 На карті
Заправка картриджа НР 79А
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 30100, Україна, Хмельницька область, м. Нетішин, просп. Незалежності, буд. 18 На карті
Заправка картриджа Canon 737
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 30100, Україна, Хмельницька область, м. Нетішин, просп. Незалежності, буд. 18 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Мирончук Ігор Петрович
Ціна пропозиції 2 376.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
25.10.2024 11:40
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 50d0c50ad0ee433eadb3453c2a733c08
Ідентифікатор договору: UA-2024-10-25-005281-a-b1
Постачальник: ФОП Мирончук Ігор Петрович
Номер договору: 21
Сума договору: 2 376.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 25.10.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 25.10.2024 00:00
Статус:
Підписаний
Договір №21