• Запит (ціни) пропозицій
  • Безлотова
  • КЕП
  • Prozorro Market
  • Без аукціону

Овочі, фрукти та горіхи (Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 (код ДК 021:2015- 03221111-7), Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 (код ДК 021:2015- 03221410-3), Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 (код ДК 021:2015- 032203221112-4), Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234 (код ДК 021:2015- 03221113-1)

Оплата поставленого товару здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Постачальника. Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної Постачальника, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти ) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. Моментом оплати поставленого товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника. У разі затримки фінансування розрахунки за отриманий Товар здійснюються протягом 10-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування на свій розрахунковий рахунок. Поставка Товару здійснюється згідно заявок Покупця за рахунок Постачальника. Строк поставки товару має становити не більше 3-х робочих днів з моменту отримання заявки. Товар відвантажується Постачальником за адресою закладу з позначенням терміну зберігання , за умови їх зберігання відповідно до встановлених норм та правил зберігання. . Завантаження та розвантаження Товару здійснюється представниками Постачальника за рахунок Постачальника.

Завершена

208 500.00 UAH з ПДВ
Номер: 57d6f738ba6947b1a8def62f1441f882
Внутрішній номер закупівлі: 22961306
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-21-009018-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Контактна особа: Оксана Ковальська 380999355128 buh2mklpoltava@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 208 500.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій: 21.10.2024 14:50 - 24.10.2024 13:00
Період кваліфікації: 24.10.2024 13:00 - 28.10.2024 10:52
Умови оплати:
поставка товару - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033
Код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
Кількість 3000 кілограм
Період постачання до 20.12.2024
Місце постачання 36003, Україна, Полтавська область, Полтава, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 7 А На карті
Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037
Код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
Кількість 3000 кілограм
Період постачання до 20.12.2024
Місце постачання 36003, Україна, Полтавська область, Полтава, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 7 А На карті
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035
Код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
Кількість 1500 кілограм
Період постачання до 20.12.2024
Місце постачання 36003, Україна, Полтавська область, Полтава, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 7 А На карті
Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234
Код ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
Кількість 1500 кілограм
Період постачання до 20.12.2024
Місце постачання 36003, Україна, Полтавська область, Полтава, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 7 А На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Відповіді на вимоги
Док-ти
Скарги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРДКОМ"
Початкова пропозиція 155 520.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
155 520.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Відхилено
28.10.2024 10:51
Відповіді на вимоги 12
Документи 4
Скарги 0
ФОП ОЛОМПІЄВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Початкова пропозиція 202 050.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
202 050.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
28.10.2024 10:52
Відповіді на вимоги 1
Документи 2
Скарги 0

Контракти

Номер: 72e15c3e83054f36a88eb61d5ec283e3
Ідентифікатор договору: UA-2024-10-21-009018-a-a2
Постачальник: ФОП ОЛОМПІЄВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Дані про підписанта Постачальника: Оломпієва Наталія Миколаївна, olompievanatalia.tender@gmail.com, +380507852199, UA503375680000026004501934554, Виписки, Фізична особа-підприємець
Номер договору: 419
Сума договору: 202 050.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 202 050.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 06.11.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання: 06.11.2024 00:00
Статус:
Підписаний
pdf
Договір 419.pdf
p7s
sign.p7s