• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Паперові серветки

Завершена

406.77 UAH без ПДВ
Номер: 0bfb0be6e0524bf69d2ace567c219d4e
Внутрішній номер закупівлі: 22488613
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-04-011171-a   
Замовник: ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"
Контактна особа: Лізогуб Олена Анатоліївна 380959114268 o.lizogub@sm.enera.ua http://sm.enera.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветкиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 406.77 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Серветки паперові білі 500шт.ДОБРУСЯ 220*220мм (10/0шт.)
Код ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
Кількість 7 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 40004, Україна, Сумська область, Суми, 40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ РЕМІСНИЧА, будинок 35 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Кулик Ірина Олександрівна
Ціна пропозиції 406.77 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
04.09.2024 16:15
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: cdb6bfd9d5e04150a69db56e6b436f1d
Ідентифікатор договору: UA-2024-09-04-011171-a-a1
Постачальник: ФОП Кулик Ірина Олександрівна
Номер договору: 0409/2
Сума договору: 406.77 UAH без ПДВ
Період дії договору: 04.09.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання: 04.09.2024 00:00
Статус:
Підписаний