• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Миючі засоби

Завершена

27 820.00 UAH з ПДВ
Номер: a4ea8ab4383f4b20a98b3eac83784183
Внутрішній номер закупівлі: 22472557
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-03-007409-a   
Замовник: Комунальне некомерційне підприємство "Сокирянська лікарня"Сокирянської міської ради
Контактна особа: Лінгурян Наталя Петрівна +380970322356 buhsocraylikarnya@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 27 820.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Мило рідке 5л
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 50 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 60200, Україна, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської 43 На карті
Засіб для миття універсальний
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 100 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 60200, Україна, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської 43 На карті
Засіб для миття вікон 0,5
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 40 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 60200, Україна, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської 43 На карті
Засіб для миття посуду Сарма 0,5
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 100 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 60200, Україна, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської 43 На карті
Чистящий засіб 0,5
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 50 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 60200, Україна, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул.О.Кобилянської 43 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Ротар С. А.
Ціна пропозиції 27 820.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
03.09.2024 14:29
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 7949f8512fee401e922246aa04fbafaa
Ідентифікатор договору: UA-2024-09-03-007409-a-a1
Постачальник: ФОП Ротар С. А.
Номер договору: 210
Сума договору: 27 820.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 03.09.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 03.09.2024 00:00
Статус:
Підписаний