• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з обслуговування організаційної техніки

Завершена

7 230.00 UAH без ПДВ
Номер: 9946f220923a4ce2890a96581342d7af
Внутрішній номер закупівлі: 22365437
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-21-000004-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ «МИСТЕЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА М. ОДЕСИ»
Контактна особа: Тетяна Ревера +380973372326 prozorrobalet@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 7 230.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа НР 205А (чорний)
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 послуга
Період постачання 20.08.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 65045, Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Жуковського, 47 На карті
Заправка картриджа НР 205А (жовтий)
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 20.08.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 65045, Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Жуковського, 47 На карті
Заправка картриджа НР 205А (красний)
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 20.08.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 65045, Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Жуковського, 47 На карті
Заправка картриджа Canon FX10
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 послуга
Період постачання 20.08.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 65045, Україна, Одеська область, м.Одеса, вул. Жуковського, 47 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Петько Михайло Михайлович
Ціна пропозиції 7 230.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
21.08.2024 00:09
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 3a2beb8006db4690948e1533bd609462
Ідентифікатор договору: UA-2024-08-21-000004-a-c1
Постачальник: ФОП Петько Михайло Михайлович
Номер договору: 20082024
Сума договору: 7 230.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 20.08.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання: 20.08.2024 10:00
Статус:
Підписаний