• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

1 310.00 UAH без ПДВ
Номер: 105587e49c2949d0bdb356348b5e5933
Внутрішній номер закупівлі: 17225737
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-14-001736-a   
Замовник: Центральноукраїнське вище професійне училище імені Миколи Федоровського
Контактна особа: Угрюмова Олена Юріївна +380522365274 vpu4kr@ukr.net http://vpu-4.com.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 1 310.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
інша подія - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджу
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 3 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 25031, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Юрія Коваленка 6/5 На карті
Відновлення картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 25031, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Юрія Коваленка 6/5 На карті
Ремонт блоку закріплення зображення принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 25031, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Юрія Коваленка 6/5 На карті
Заміна ВПЗ картриджу
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 25031, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Юрія Коваленка 6/5 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Бужак О.П.
Ціна пропозиції 1 310.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
14.03.2023 10:16
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 014fed00cd5049b995b3032a5eae6267
Ідентифікатор договору: UA-2023-03-14-001736-a-b1
Постачальник: ФОП Бужак О.П.
Номер договору: 19/2023
Сума договору: 1 310.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 10.03.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Дата підписання: 10.03.2023 00:00
Статус:
Підписаний