• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

4 255.00 UAH без ПДВ
Номер: f6b57354cdd746eb9d0a3f68a6e1a966
Внутрішній номер закупівлі: 15609643
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-18-009912-a   
Замовник: Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
Контактна особа: Ващук Валентина Вікторівна +380385430015 mup-star@ukr.net http://www.stsoc.km.ua/
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 4 255.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картріджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Заміна фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Поточний ремонт принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Поточний ремонт блоку безперебійного живлення
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Сомов Олександр Валентинович
Ціна пропозиції 4 255.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
18.10.2022 16:14
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 346fab16cf82466597ec9c0be9920bf7
Ідентифікатор договору: UA-2022-10-18-009912-a-c1
Постачальник: ФОП Сомов Олександр Валентинович
Номер договору: 319
Сума договору: 4 255.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 18.10.2022 00:00 - 31.12.2022 23:59
Дата підписання: 18.10.2022 00:00
Статус:
Підписаний