• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Обладнання та послуги з його інсталяції.

678 488.10 UAH з ПДВ
Номер: 2c558896b86343d0904ac7c7a28fb629
Ідентифікатор договору: UA-2020-01-13-000031-b-b1
Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС ТІ СІ»
Класифікатор ДК 021:2015: 48820000-2 СервериАналіз за цим CPV
Номер договору: №21.3177.2019
Дата підписання: 10.01.2020 00:00
Період дії договору: до 10.01.2021 00:00
Сума договору: 678 488.10 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 113 081.35 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Серверне обладнання та послуги з його інсталяції.
Код ДК 021:2015: 48821000-9 Мережеві сервери
Кількість 4 пункт
Період постачання до 10.01.2021
Місце постачання 03062, Україна, Київська область, Київ, вул. Туполєва,1. На карті

Внесені зміни

    Номер: 4fcf1a4cddc243b49728f53805d4e263
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (Закон)
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: 1. Викласти пункти Договору у наступній редакції: 3.1 Загальна вартість Договору складає 678 488 грн 10 коп (Шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), включаючи ПДВ 20% 113 081 грн 35 коп (Сто тринадцять тисяч вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок) 3.2. Загальна вартість Товару по даному Договору складає 638 288 грн 10 коп, (Шiстсот двадцять вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), в тому числі ПДВ 20% 106 381 грн 35 коп, (Сто шiсть тисяч триста вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок) 3.2.1 аванс вартості Товару, що складає 284 490 грн 00 коп (Двiстi вiсiмдесят чотири тисячi чотириста дев`яносто гривень 00 копiйок), включаючи ПДВ 20% 47 415 грн 00 коп (Сорок сiм тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 00 копiйок) замовник переказує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання цього Договору, на підставі отриманого рахунку від Постачальника; 3.2.2 остаточний розрахунок вартості Товару, що складає 353 798 грн 10 коп (Триста п`ятдесят три тисячi сiмсот дев`яносто вiсiм гривень 10 копiйок) включаючи ПДВ 20% 58 966 грн 35 коп (П`ятдесят вiсiм тисяч дев`ятсот шiстдесят шiсть гривень 35 копiйок) замовник переказує на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого рахунку від Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної. 4.3 Постачальник зобов'язується поставити Замовнику Товар у повному обсязі не пізніше 12 червня 2020 року.
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 12.06.2020 00:00
    Статус:
    Опубліковано
pdf
Зміни № 2054_1 (1).pdf
p7s
sign.p7s