• Відкриті торги
  • КЕП

Реєстратори розрахункових операцій

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками. Ничик Олена Миколаївна – начальник технічного відділу філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», вулиця Симона Петлюри, 21 а, м. Київ, 01032, тел. +38 (044) 309-73-51, e-mail відсутній. Вид предмета закупівлі: Товари. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - відповідно до умов Додатку №1 тендерної документації. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг. Україна, відповідно Додатку №1 тендерної документації. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2019 року (до 31.12.2019 р.) Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). не менше 30 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі, але не раніше дати реєстрації податкової накладної. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти.

1 633 200.00 UAH з ПДВ
Номер: a3bd7143cdb941a9bf9406197e5b9eb0
Ідентифікатор договору: UA-2019-06-19-000488-b-c1
Замовник: ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Постачальник: ТОВ "Карвалі"
Класифікатор ДК 021:2015: 30140000-2 Лічильна та обчислювальна технікаАналіз за цим CPV
Опис: Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками. Ничик Олена Миколаївна – начальник технічного відділу філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», вулиця Симона Петлюри, 21 а, м. Київ, 01032, тел. +38 (044) 309-73-51, e-mail відсутній. Вид предмета закупівлі: Товари. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - відповідно до умов Додатку №1 тендерної документації. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг. Україна, відповідно Додатку №1 тендерної документації. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2019 року (до 31.12.2019 р.) Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). не менше 30 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі, але не раніше дати реєстрації податкової накладної. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти.
Номер договору: №УЗ/ЦЛ- 19534/Ю
Дата підписання: 25.07.2019 00:00
Період дії договору: 25.07.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Сума договору: 1 633 200.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 1 633 200.00 UAH)
Оплачено: 1 633 200.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 1 633 200.00 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
АРМ (термінал) з розширеними функціональними можливостями мобільний на базі Реєстратора спеціалізованого електронного контрольно-касового «СПЕККР-01» для продажу квитків приміського сполучення або еквівалент
Код ДК 021:2015: 30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка
Кількість 12 штуки
Період постачання до 31.12.2019
Місце постачання Україна, Відповідно до документації На карті
АРМ (термінал) з розширеними функціональними можливостями стаціонарний на базі Реєстратора спеціалізованого електронного контрольно-касового «СПЕККР-01» для продажу квитків приміського сполучення або еквівалент
Код ДК 021:2015: 30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка
Кількість 10 штуки
Період постачання до 31.12.2019
Місце постачання Україна, Відповідно до документації На карті