• Запит (ціни) пропозицій
  • КЕП

Паливо (бензин А-95 та дизельне паливо)

1. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов’язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору. 2. Товар постачається партіями за окремим замовленням (заявками) Покупця, виходячи з його фактичної потреби у межах ціни цього Договору відповідно до Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору. 3. Місце поставки Товару: згідно з Додатком №2 до Договору. 4. Строк поставки Товару: з дня укладення Договору та до 10 червня 2026 року. 5. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Покупця. 6. Відпуск Товару здійснюється цілодобово шляхом заправки автотранспортних засобів Покупця на підставі чинних карток/талонів, які є документом обов’язкової звітності та підтверджують право Покупця на отримання Товару через АЗС Постачальника. При цьому Постачальник гарантує, що Покупцеві не буде переданий Товар іншої марки, виду чи в кількості меншій, ніж зазначено в талоні/картці. 7. В підтвердження факту відпуску (передачі) Товару Покупцю в обмін на пред’явлену/ий Покупцем картку/талон, Постачальник зобов’язаний видати Покупцю фіскальний чек або чек POS-терміналу АЗС (POS-термінал - електронне обладнання, призначене для здійснення операцій відпуску Товарів (послуг) шляхом використання карток/талонів (бланків-дозволів), в якому повинно бути відображено дата та час обслуговування, серійний номер картки/талону, марка і кількість відпущеного Товару. 8.Оплата Товару здійснюється Покупцем після його прийняття шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, згідно банківських реквізитів, вказаних у Договорі, виставленого рахунку на оплату і отриманих видаткових накладних. 9. Розрахунки здійснюються Покупцем протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Сторонами видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 10. Покупець здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування штрафні санкції до Покупця не застосовуються. 11. У разі затримки бюджетного фінансування, Покупець в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. 12. Покупець не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної чи її неналежного оформлення. 13. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. 14. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. 15. Оплата за даним Договором проводиться у національній валюті України – гривні.

472 410.00 UAH з ПДВ
Номер: fa9a0f00b142487bbcf45aa75cc8d05b
Ідентифікатор договору: UA-2026-03-25-007607-a-b1
Замовник: Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів освіти" Сокальської міської ради Львівської області
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"
Класифікатор ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистилятиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю: Бензин А-95 (Євро 5), АЗС WOG, картка: 62.35000 UAH з ПДВ
Дизельне паливо (Євро 5), АЗС WOG, картка: 72.50000 UAH з ПДВ
Опис: 1. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов’язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору. 2. Товар постачається партіями за окремим замовленням (заявками) Покупця, виходячи з його фактичної потреби у межах ціни цього Договору відповідно до Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору. 3. Місце поставки Товару: згідно з Додатком №2 до Договору. 4. Строк поставки Товару: з дня укладення Договору та до 10 червня 2026 року. 5. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Покупця. 6. Відпуск Товару здійснюється цілодобово шляхом заправки автотранспортних засобів Покупця на підставі чинних карток/талонів, які є документом обов’язкової звітності та підтверджують право Покупця на отримання Товару через АЗС Постачальника. При цьому Постачальник гарантує, що Покупцеві не буде переданий Товар іншої марки, виду чи в кількості меншій, ніж зазначено в талоні/картці. 7. В підтвердження факту відпуску (передачі) Товару Покупцю в обмін на пред’явлену/ий Покупцем картку/талон, Постачальник зобов’язаний видати Покупцю фіскальний чек або чек POS-терміналу АЗС (POS-термінал - електронне обладнання, призначене для здійснення операцій відпуску Товарів (послуг) шляхом використання карток/талонів (бланків-дозволів), в якому повинно бути відображено дата та час обслуговування, серійний номер картки/талону, марка і кількість відпущеного Товару. 8.Оплата Товару здійснюється Покупцем після його прийняття шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, згідно банківських реквізитів, вказаних у Договорі, виставленого рахунку на оплату і отриманих видаткових накладних. 9. Розрахунки здійснюються Покупцем протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Сторонами видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 10. Покупець здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування штрафні санкції до Покупця не застосовуються. 11. У разі затримки бюджетного фінансування, Покупець в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. 12. Покупець не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної чи її неналежного оформлення. 13. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. 14. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. 15. Оплата за даним Договором проводиться у національній валюті України – гривні.
Номер договору: 03-12/040413-310326ТШК471
Дата підписання: 31.03.2026 00:00
Період дії договору: 31.03.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Сума договору: 472 410.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 78 735.00 UAH)
Умови оплати:
поставка товару - 100%

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Бензин А-95 (Євро 5), АЗС WOG, картка
Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти
Кількість 500 літр
Період постачання до 10.06.2026
Місце постачання Відповідно до документації
Дизельне паливо (Євро 5), АЗС WOG, картка
Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти
Кількість 5000 літр
Період постачання до 10.06.2026
Місце постачання Відповідно до документації