• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія) для забезпечення *** будівель університету *** за адресами: ***, ***

Закупівля планується за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 на суму – 10 000 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму – 2 614 648,52 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 4 000 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.23 на суму – 1 518 351,42 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.20 на суму на суму – 117 651,89 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.21 на суму на суму – 84 348,17 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.3.1 на суму на суму – 2 022 755,65 грн.; відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму – 1 000 000,00 грн.; відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 655 195,85 грн.

23 012 951.50 UAH з ПДВ
Номер: 7a76faa9c0bd408f833b57799ec8991c
Ідентифікатор договору: UA-2026-02-06-013364-a-c1
Замовник: Національний університет оборони України
Постачальник: КП "Київтеплоенерго"
Класифікатор ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукціяАналіз за цим CPV
Опис: Закупівля планується за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 на суму – 10 000 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму – 2 614 648,52 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 4 000 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.23 на суму – 1 518 351,42 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.20 на суму на суму – 117 651,89 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.2.21 на суму на суму – 84 348,17 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 602100 вид 1.3.1 на суму на суму – 2 022 755,65 грн.; відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму – 1 000 000,00 грн.; відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 655 195,85 грн.
Номер договору: 310299 16/2/26
Дата підписання: 06.02.2026 10:00
Період дії договору: 01.01.2026 00:00 - 31.12.2026 23:59
Сума договору: 23 012 951.50 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 3 835 491.92 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія) для забезпечення *** будівель університету *** за адресами: ***, ***
Код ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Кількість 6750 гігакалорія
Період постачання 01.01.2026 - 31.12.2026
Місце постачання Відповідно до документації