-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
Оброблений папір та картон
Відповідно до Договору поставки №1 від 13.02.2019року ДНЗ "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" здійснило закупівлю Оброблений папір та картон (Папір крероксний) ДК 021:2015 30197600-2 на загальну суму 10000 грн. з ПДВ, поставка товару буде здійснюватися протягом усього терміну дії Договору на підставі видаткових накладних. Оскільки відповідного до додатку річного плану державних закупівель ДНЗ "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" відповідно до кошторису на 2019р. становить 80000грн. В такому випадку відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" подається звіт про укладений договір.
10 000.00
UAH з ПДВ
Номер:
ccc1c390fdd04df0bc03a8b910b8b9b3
Ідентифікатор договору:
UA-2019-02-14-003547-b-c1
Замовник:
Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова"
×
-
Код ЄДРПОУ:
05537093
-
Контактна особа:
Бурак Ірина Валентинівна 380322525187 licey58@mail.lviv.ua http://splicey.org.ua/
-
Адреса:
79008, Україна, Львівська область, Львів, вул. І.Федорова, 9
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
П П "Фіксет"
×
-
Код ЄДРПОУ:
33753759
-
Контактна особа:
Смолинець Р.М. 0322472533 splicey.org.ua@ukr.net
-
Адреса:
79010, Україна, Львівська область, Львів, Лобачевського, 11/2
Класифікатор ДК 021:2015:
30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різнеАналіз за цим CPV
Опис:
Відповідно до Договору поставки №1 від 13.02.2019року ДНЗ "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" здійснило закупівлю Оброблений папір та картон (Папір крероксний) ДК 021:2015 30197600-2 на загальну суму 10000 грн. з ПДВ, поставка товару буде здійснюватися протягом усього терміну дії Договору на підставі видаткових накладних. Оскільки відповідного до додатку річного плану державних закупівель ДНЗ "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" відповідно до кошторису на 2019р. становить 80000грн. В такому випадку відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" подається звіт про укладений договір.
Номер договору:
1
Дата підписання:
13.02.2019 16:00
Період дії договору:
13.02.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Сума договору:
10 000.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 10 000.00 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Оброблені папір та картон
Кількість
80 штуки
Період постачання
13.02.2019 - 31.12.2019