• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Бензин (https://zakupivli.pro/commercial/tenders/r-ua-2025-10-01-1000112-k)

Пп. 6.1 та 6.2 Дог. викладено у новій редакції: 6.1. Ціна Дог. складає 4 591 125,00 грн без ПДВ крім того, ПДВ 918 225,00 грн, всього з ПДВ 5 509 350,00 грн. 5.3.2. Дод. 2 Специфікація до Дог. викладено у новій редакції.

5 509 350.00 UAH з ПДВ
Номер: 5459f33bcd6d464aa8ffd260b51b5aab
Ідентифікатор договору: UA-2025-10-27-015345-a-c1
Замовник: ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК""
Постачальник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО-СЕРВІС"
Класифікатор ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистилятиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю: Бензин : 39.75000 UAH з ПДВ
Опис: Пп. 6.1 та 6.2 Дог. викладено у новій редакції: 6.1. Ціна Дог. складає 4 591 125,00 грн без ПДВ крім того, ПДВ 918 225,00 грн, всього з ПДВ 5 509 350,00 грн. 5.3.2. Дод. 2 Специфікація до Дог. викладено у новій редакції.
Номер договору: КП-7/25
Дата підписання: 24.10.2025 17:52
Період дії договору: 24.10.2025 00:00 - 31.12.2026 00:00
Початкова сума договору: 5 513 508.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 918 918.00 UAH)
Сума договору: 5 509 350.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 918 225.00 UAH)

Документи

Документів не завантажено.

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Бензин
Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти
Кількість 115500 літр
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання Відповідно до документації

Внесені зміни

    Номер: 5bc211fad86844f7b7648886f7120e24
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Узгодженого сторонами збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з дня укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі), за умови документального підтвердження такого коливання. Такі зміни до договору про закупівлю можуть бути внесені не раніше 90 днів з дня підписання договору про закупівлю або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Обмеження стосовно строків внесення змін до договору про закупівлю щодо збільшення ціни за одиницю товару не застосовується у разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії. Обмеження щодо збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків застосовується щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін). Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати 50 відсотків ціни за одиницю товару, що передбачена в початковому договорі про закупівлю
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: 1. Пункти 6.1 та 6.2 Договору викласти у такій редакції: «6.1. Ціна Договору складає 4 591 125,00 грн без ПДВ (Чотири мільйони п’ятсот дев’яносто одна тисяча сто двадцять п’ять грн 00 коп), крім того, ПДВ 918 225,00 грн (Дев’ятсот вісімнадцять тисяч двісті двадцять п’ять грн 00 коп), всього з ПДВ 5 509 350,00 грн (П’ять мільйонів п’ятсот дев’ять тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп) (далі – загальна вартість Договору). 6.2. Покупець здійснює оплату Товару, вказаного у Додатку 2 цього Договору, в такому порядку: 6.2.1. Авансовий платіж в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості Договору, визначеної в п. 6.1. цього Договору, що становить 2 295 562,50 грн без ПДВ (Два мільйони двісті дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві грн 50 коп), крім того ПДВ 459 112,50 грн (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч сто дванадцять грн 50 коп), всього з ПДВ 2 754 675,00 грн (Два мільйони сімсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят п’ять грн 00 коп), здійснюється протягом 10 (десяти) операційних днів з моменту отримання від Постачальника рахунка-фактури, який надається Постачальником. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцю в ОСЕД протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання цього Договору. У разі несвоєчасного надання Постачальником в ОСЕД рахунку-фактури, Покупець не несе відповідальності за порушення строку оплати. 6.2.2. Решта суми 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості Договору, яка визначається з урахуванням раніше сплаченої передоплати (авансового платежу), у розмірі 2 295 562,50 грн без ПДВ (Два мільйони двісті дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот шістдесят дві грн 50 коп), крім того ПДВ 459 112,50 грн (Чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч сто дванадцять грн 50 коп), всього з ПДВ 2 754 675,00 грн (Два мільйони сімсот п’ятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят п’ять грн 00 коп), підлягає оплаті Покупцем протягом 10 (десяти) операційних днів з моменту отримання Покупцем в ОСЕД рахунка-фактури, який виставляється протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання в ОСЕД видаткової накладної на Товар та Акту приймання – передачі Товару, згідно з п.5.3. цього Договору.». 2. Додаток 2 Специфікація до Договору викладено у новій редакції.
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 31.10.2025 14:37
    Статус:
    Опубліковано
docx
Інф. про зміну іст. умов ДД1 від 31.10.2025 Дог КП-7_25 від...
p7s
sign.p7s