• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Заправка та ремонт картриджів

15 730.00 UAH без ПДВ
Номер: a749448d1b1140799acd8f92af1509d7
Ідентифікатор договору: UA-2025-01-17-004289-a-b1
Замовник: Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради
Постачальник: УТКІНА АЛЛА ІЛЛІВНА
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Номер договору: 6
Дата підписання: 17.01.2025 10:58
Період дії договору: 17.01.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Сума договору: 15 730.00 UAH без ПДВ

Документи

Документів не завантажено.

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка та ремонт картриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 17.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання Відповідно до документації

Оплати

Платник
Одержувач
Сума
Статус
Док-ти
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 2270.00 UAH
Статус
Оплачений
23.12.2025 10:09
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 3280.00 UAH
Статус
Оплачений
09.09.2025 10:06
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 3450.00 UAH
Статус
Оплачений
24.04.2025 10:28
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 3000.00 UAH
Статус
Оплачений
12.03.2025 10:06
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 3000.00 UAH
Статус
Оплачений
06.02.2025 10:13
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 3000.00 UAH
Статус
Оплачений
27.06.2025 16:52
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 2500.00 UAH
Статус
Оплачений
07.12.2025 10:15
Док-ти 0
Управління ЖКГ МР
ФОП Уткiна А.I.
Сума 2500.00 UAH
Статус
Оплачений
27.11.2025 10:38
Док-ти 0