• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Заправка картриджа

800.00 UAH без ПДВ
Номер: c44aa3294ff5435587185eefd7a63b55
Ідентифікатор договору: UA-2024-05-28-001461-a-b1
Замовник: ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Постачальник: ДИСАК СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю: Запрвка картриджа: 200.00000 UAH без ПДВ
Номер договору: 3
Дата підписання: 28.05.2024 09:40
Період дії договору: 28.05.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Сума договору: 800.00 UAH без ПДВ

Документи

Документів не завантажено.

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Запрвка картриджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 штука
Період постачання 28.05.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 77101, Україна, Івано-Франківська область, м. Галич, Площа Волі, 1 На карті

Оплати

Платник
Одержувач
Сума
Статус
Док-ти
Фінансовий відділ
Дисак Степан Миколайович
Сума 800.00 UAH
Статус
Оплачений
29.05.2024 10:21
Док-ти 0