• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Двері спеціального призначення

363 271.20 UAH без ПДВ
Номер: 4612acca96d14744b8ab3fd662bc56d3
Ідентифікатор договору: UA-2023-10-18-010964-a-a1
Замовник: Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"
Постачальник: ФОП Шкуропат Дмитро Валерійович
Класифікатор ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні виробиАналіз за цим CPV
Номер договору: 7613
Дата підписання: 18.10.2023 00:00
Період дії договору: 18.10.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00
Сума договору: 363 271.20 UAH без ПДВ
Оплачено: 363 271.20 UAH без ПДВ

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Дверна холодна алюмінієва система вхідної групи №1
Код ДК 021:2015: 44221200-7 Двері
Кількість 2 комплект
Період постачання до 20.12.2023
Місце постачання 50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1 та/або м. Кривий 5мкр Зарічний, станція «Зарічна» На карті
Дверна холодна алюмінієва система вхідної групи №2
Код ДК 021:2015: 44221200-7 Двері
Кількість 1 комплект
Період постачання до 20.12.2023
Місце постачання 50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1 та/або м. Кривий 5мкр Зарічний, станція «Зарічна» На карті
Дверний блок вхідний з алюмінієвого профілю
Код ДК 021:2015: 44221200-7 Двері
Кількість 1 штуки
Період постачання до 20.12.2023
Місце постачання 50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1 та/або м. Кривий 5мкр Зарічний, станція «Зарічна» На карті
Дверний блок з алюмінієвого профілю для санітарної перегородки
Код ДК 021:2015: 44221200-7 Двері
Кількість 1 штуки
Період постачання до 20.12.2023
Місце постачання 50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1 та/або м. Кривий 5мкр Зарічний, станція «Зарічна» На карті

Внесені зміни

    Номер: 7ffd4ff196d448ddb53a6477846ef769
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: 1. Керуючись підпунктом 3 пункту 19 постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), Цивільним та Господарським кодексами України, пунктами 4.3. та 9.4. цього Договору, у зв’язку зі зміною джерела фінансування за цим Договором, Сторони погодились внести зміни до Договору та викласти в наступній редакції: - пункт 4.1. Договору: «4.1. Джерелом фінансування закупівлі за цим Договором є: кошти місцевого бюджету (бюджет Криворізької міської територіальної громади). КЕКВ: 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», відповідно до Плану використання бюджетних коштів на 2023 рік: Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (для виконання поточного ремонту станцій, виробничих будівель, споруд, покрівлі) та власні кошти від господарської діяльності підприємства.» - пункт 4.2. Договору: «4.2. Загальна сума цього Договору становить: 363 271,20 грн. (триста шістдесят три тисячі двісті сімдесят одна грн. 20 коп.) без урахування ПДВ; в тому числі: - Загальний фонд (кошти місцевого бюджету, КЕКВ 2610): 184 008,80 грн. без урахування ПДВ; - Власні кошти від господарської діяльності підприємства: 179 262,40 грн. без урахування ПДВ». 2. Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору в частині умов оплати за Товар, в тому числі у зв’язку зі зміною джерел фінансування, та погодились викласти в новій редакції пункт 5.1. Договору: «5.1. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату наступним чином: - попередня оплата за Товар сумою у розмірі: 179 262,40 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят дві грн. 40 коп.) без урахування ПДВ за рахунок власних коштів від господарської діяльності підприємства сплачуються Покупцем протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати виставлення рахунку Постачальником; - вартість Товару сумою у розмірі: 184 008,80 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі вісім грн. 80 коп.) без урахування ПДВ (КЕКВ: 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») сплачуються Покупцем протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дати постачання Товару на склад Покупця та двостороннього підписання видаткових накладних, після надходження бюджетних коштів на рахунок Покупця»; 3. У зв’язку зі зміною порядку здійснення оплати Сторони дійшли згоди викласти пункт 7.4. Договору в наступній редакції: «7.4. У разі відсутності поставки Товару Постачальником, після перерахування попередньої оплати Покупцем та завершення терміну поставки протягом 30 (тридцяти) робочих днів згідно із пунктом 3.1. Договору, більше ніж на 10 (десять) робочих днів, Постачальник зобов’язується повернути на рахунок Покупця грошові кошти, сплачені за Товар протягом 3 (трьох) робочих днів.» 4. Зазначені зміни не призводять до змін обсягів, ціни за одиницю, вартості чи технічних, якісних характеристик Товару за Договором, Сторони підтверджують виконання взятих зобов’язань. 5. Усі інші умови Договору залишаються без змін.
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 18.10.2023 00:00
    Статус:
    Опубліковано
pdf
ДУ№1 Д№7613.pdf
p7s
sign.p7s