-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали
Паперові чи картонні реєстраційні журнали. Розрахунки за Товар, що поставляється по даному договору,здійснюється апкупцем згідно накладних, з допустимою відстрочкою платежу на 5 календарних днів з моменту отримання товару. Оплата за товар здійснюється у національній валюті України щляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
14 440.00
UAH без ПДВ
Номер:
6ee5a669614b4430a9aaa206076b2dec
Ідентифікатор договору:
UA-2023-04-17-006214-a-a1
Замовник:
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці"
×
-
Код ЄДРПОУ:
05484362
-
Контактна особа:
Кужільна ольга 380963368177 olgakuzilna@gmail.com
-
Адреса:
21001, Україна, Вінницька область, Вінниця, Замостянська,49
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ПП Пилявець Андрій Володимирович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2919008873
-
Контактна особа:
ПИЛЯВЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ +380688287988 deputtta@ukr.net
-
Адреса:
29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Заярна,69/1
Класифікатор ДК 021:2015:
22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журналиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
історія розвитку дитини Ф112/0: 22.00000 UAH без ПДВ
жкрнал реєстрації амбулаторних пацієниів Ф074/0: 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку профщеплень Ф064/0: 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку медзасобів (Додаток7): 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку медикаментів (Додаток5): 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку індикційних заїворювань (Ф 060/0): 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал реєстрації амбулаторних пацієниів Ф074/0: 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку профщеплень Ф064/0: 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку медзасобів (Додаток7): 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку медикаментів (Додаток5): 120.00000 UAH без ПДВ
жкрнал обліку індикційних заїворювань (Ф 060/0): 120.00000 UAH без ПДВ
Опис:
Паперові чи картонні реєстраційні журнали.
Розрахунки за Товар, що поставляється по даному договору,здійснюється апкупцем згідно накладних, з допустимою відстрочкою платежу на 5 календарних днів з моменту отримання товару. Оплата за товар здійснюється у національній валюті України щляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
Номер договору:
070
Дата підписання:
17.04.2023 00:00
Період дії договору:
17.04.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00
Сума договору:
14 440.00 UAH без ПДВ
Документи
Документів не завантажено.
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
історія розвитку дитини Ф112/0
Кількість
400 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023
жкрнал реєстрації амбулаторних пацієниів Ф074/0
Кількість
20 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023
жкрнал обліку профщеплень Ф064/0
Кількість
10 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023
жкрнал обліку медзасобів (Додаток7)
Кількість
10 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023
жкрнал обліку медикаментів (Додаток5)
Кількість
6 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023
жкрнал обліку індикційних заїворювань (Ф 060/0)
Кількість
1 штуки
Період постачання
17.04.2023 - 31.12.2023