• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

за кодом ДК 021:2015: 35820000-8 Допоміжне екіпірування ( Прапор України 1,5*0,9м)

Оплата здійснюється згідно належним чином оформленої накладної в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому Договорі. Покупець повинен оплатити поставлений Товар протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару Постачальником. У випадку, коли джерелом фінансування є бюджетні кошти та у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання бюджетних коштів Покупцем на свій реєстраційний рахунок. Датою оплати Товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця. Постачальник зобов’язаний перерахувати грошові кошти, зайво або помилкового отримані від Покупця, на поточний рахунок Постачальника, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту відповідної вимоги Покупця, яка вважається отриманою Постачальником після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту відправки її Покупцем на поштову чи електронну адресу Постачальника, вказану у реквізитах Договору. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням акта.

2 600.00 UAH без ПДВ
Номер: 6d2cfd5be3854cf88199295e249af078
Ідентифікатор договору: UA-2022-08-16-002717-a-a1
Замовник: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
Постачальник: ФОП Стратюк Г.А.
Класифікатор ДК 021:2015: 35820000-8 Допоміжне екіпіруванняАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю: Прапор України 1,5*0,9м за кодом ДК 021:2015: 35820000-8: 260.00000 UAH без ПДВ
Опис: Оплата здійснюється згідно належним чином оформленої накладної в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому Договорі. Покупець повинен оплатити поставлений Товар протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару Постачальником. У випадку, коли джерелом фінансування є бюджетні кошти та у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання бюджетних коштів Покупцем на свій реєстраційний рахунок. Датою оплати Товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця. Постачальник зобов’язаний перерахувати грошові кошти, зайво або помилкового отримані від Покупця, на поточний рахунок Постачальника, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту відповідної вимоги Покупця, яка вважається отриманою Постачальником після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту відправки її Покупцем на поштову чи електронну адресу Постачальника, вказану у реквізитах Договору. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням акта.
Номер договору: 19
Дата підписання: 12.08.2022 11:15
Період дії договору: 12.08.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Сума договору: 2 600.00 UAH без ПДВ

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Прапор України 1,5*0,9м за кодом ДК 021:2015: 35820000-8
Код ДК 021:2015: 35820000-8 Допоміжне екіпірування
Кількість 10 штуки
Період постачання 12.08.2022 - 31.12.2022
Місце постачання Відповідно до документації