• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Заправка картриджів

6 750.00 UAH з ПДВ
Номер: bdfb5d75c45f4afdb50712b91589474b
Ідентифікатор договору: UA-2021-08-26-003209-a-a1
Замовник: Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
Постачальник: ПП "ОФПРО"
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Номер договору: №СФ-0000204
Дата підписання: 25.08.2021 00:00
Період дії договору: 25.08.2021 00:00 - 27.08.2021 00:00
Сума договору: 6 750.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 1 125.00 UAH)
Оплачено: 6 750.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 1 125.00 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 штуки
Період постачання 25.08.2021 - 27.08.2021
Місце постачання Відповідно до документації